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大量偷拍情侣自拍视频_

来源: 南方日报网络版     时间:2019-11-12 19:25:15

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新个人所得税法实战应用与管控筹划新《个人所得税法》过渡期政策已然生效,各项配套政策已全面实施。做为法定代扣代

新个人所得税法实战应用与管控筹划新《个人所得税法》过渡期政策已然生效,各项配套政策已全面实施

做为法定代扣代缴义务人的企业和直接纳税主体的纳税人急需全面学习新个人所得税法的整体框架和具体变化,熟练掌握其操作细节,谙熟处理技巧与规划方式,为企业层面与个人层面无缝对接新税法打牢坚实基础

本课程基于企业、个人双主体角度,结合大量的实务操作案例与模拟情景演练,分析全新税收政策带来的风险与挑战,为企业与个人迅速适应个税改革提供助益

敬请您在学习新个人所得税政策中遇到的难题,步入培训现场,与宁夏财税实战派培训专家白先生现场对话!【课程收益】精讲细研法案:政策盘点,丰富案例演绎,合规操作应用设计筹划方案:量身定制,设计筹划方案,尽享减税红利【课程对象】财务、人资、行政管理人员【培训时间】: 2019年1月中旬【培训地点】: 吴忠华新伟业培训中心【参加费用】: 300/每人【培训讲师】: 白振城【报名咨询】:华新伟业2056667、15695076667 宁夏回族自治区地方税务局税政二处退休干部,国家税总局全国所得税人才库成员

在33年的税务稽查和征管以及3年的涉税实务代理工作中实践中,专注于税收政策解读、财税差异处理、税务稽查方法、涉税问题健康检查等领域研究,对税收实体法、税收程序法和税收争讼法有着较深刻的把握;对税务端的涉税预警体系有顶层设计的思维,在长期解决纳税人疑惑的过程中积累了较深强的处理疑难税务问题和涉税风险管控筹划的实务操作能力;参与了多家大型企业改制重组、股权转让等重大涉税问题的税收筹划、战略发展研究及税收健康检查工作,担任区内多家企业税务顾问,连续多年受聘于全区税务系统和大中型企业、税务师事务所进行税收业务培训

授课以实用性著称,案例源于实战,上通人脉,下接地气

【课程内容】一、新个人所得税的风险应对(一)综合征收与分类征收模式再造(二)纳税义务与扣缴义务征管重整(三)关联交易与避税管制规则新设二、个人所得税税目并改与删减(一)综合所得的概念与构成(二)经营所得的概念与构成(三)其他各项所得的概念与构成(四)所得项目删减及其后续影响(五)所得属性判定与纳税义务之争三、免税所得与减征税款的内容微调(一)免税所得的内容构成与政策分析(二)减征税款的内容构成与政策分析(三)免税所得批准级次与实际履行四、新个人所得税申报方式重点变化(一)扣缴申报与自行申报的结合(二)预扣预缴与汇算清缴的结合3、申报时间与申报地点的确定五、应税所得的计算规则与实务操作(一)综合所得“五步法”计税规则(二)综合所得的预缴与汇缴申报(三)经营所得“五步法”计税规则(四)经营所得的预缴与汇缴申报(五)专项附加扣除具体内容与口径(六)其他各类所得的计算方法分析(七)其他扣除细则分析与应用标准六、新个人所得税征管规则重大调整(一)专项附加扣除信息提供与责任(二)扣缴义务人的法律担责与免责(三)汇算清缴税款的“退与不退”七、年终一次性奖金计算规则与实务操作八、宁夏税务局《新版电子税务局》操作应用九、现场互动+答疑解惑企业所得税汇算清缴之年终关账风险应对与管控应用以2018年度企业所得税汇算清缴为核心,分析新的税收征管体制下的税收环境变化;网罗企业所得税最新政策原文并将其嵌置于税法的逻辑体系;梳理汇算清缴重点并与其日常涉税业务衔接;多维度剖析财税差异调整,提高财务人员对汇算清缴的识别涉税风险识别能力和应变筹划能力

敬请您带着在对2018年度企业所得税汇算清缴工作中遇到的难题,步入培训现场,与宁夏财税实战派培训专家白先生现场对话!【课程受益】把握政策导向:精铺演绎涉税新政亮点,尽享优惠红利明晰调整重点:案例精析纳税调整事项,杜绝税会差异掌控自查要点:梳理年终税务自查要点,规避纳税风险优化纳税安排:调整企业涉税事项安排,实现降本增效【课程对象】财务人员【培训时间】: 2019年1月中旬【培训地点】: 吴忠华新伟业培训中心【参加费用】: 300/每人【培训讲师】: 白振城【报名咨询】:华新伟业2056667、15695076667宁夏回族自治区地方税务局税政二处退休干部,国家税总局全国所得税人才库成员

在33年的税务稽查和征管以及3年的涉税实务代理工作中实践中,专注于税收政策解读、财税差异处理、税务稽查方法、涉税问题健康检查等领域研究,对税收实体法、税收程序法和税收争讼法有着较深刻的把握;对税务端的涉税预警体系有顶层设计的思维,在长期解决纳税人疑惑的过程中积累了较深强的处理疑难税务问题和涉税风险管控筹划的实务操作能力;参与了多家大型企业改制重组、股权转让等重大涉税问题的税收筹划、战略发展研究及税收健康检查工作,担任区内多家企业税务顾问,连续多年受聘于全区税务系统和大中型企业、税务师事务所进行税收业务培训

授课以实用性著称,案例源于实战,上通人脉,下接地气

【课程内容】一、提高职工教育经费支出税前扣除比例新政应用二、新购进单位价值不超过500万元的设备、器具一次性扣除政策运用三、研发费用加计扣除优惠新政案例解析四、小型微利企业所得税优惠新政解析与应用(一)扩大小型微利企业所得税优惠政策关键点警示(二)暂免征收部分小微企业增值税优惠的正确运用(三)暂免征收金融机构与小微企业借款合同印花税(四)暂免征收部分小微企业政府性基金优惠的正确运用五、企业所得税资产损失资料留存备查新政策风险防范六、税前扣除凭证新政运用与税前扣除凭证风险防范(一)汇算清缴中的六类发票问题与应对(二)税前扣除凭证管理办法的新亮点与深度解读(三)企业所得税税前扣除的合法有效凭证判断(四)税前扣除的真实性、合法性与关联性及其应用(五)内部凭证与外部凭证在税前扣除中的应用技巧(六)收款凭证在小额零星经营业务税前扣除中的应用(七)不合规发票与不合规其他外部凭证的处理与扣除(八)无法补开、换开发票与其他外部凭证的处理与扣除(九)采用非现金支付方式的付款凭证(十)关联企业往来的税前扣除凭证七、延长高新技术企业与科技型中小企业亏损结转年限新政案例解析(一)亏损的财务口径与税务口径的差异分析(二)独立核算分公司的亏损的弥补处理(三)资本公积金用于弥补亏损的规定(四)减资弥补亏损的企业所得税处理(五)追补确认以前年度支出形成亏损处理(六)被合并、分立前企业亏损弥补处理(七)弥补亏损明细表填报技巧 八、租金收入的财税处理与纳税调整案例分析(一)免租期的增值税处理(二)免租期的房产税处理(三)租金收入、支出的财税处理与纳税调整实操指导九、雇主责任险和公众责任险税前扣除处理十、保险费税前扣除注意事项十一、公益性捐赠税前扣除新政及纳税调整技巧十二、现场互动+答疑解惑




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